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上高县新界埠中心小学2022年度决算

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2022年度单位决算公开格式:

上高县新界中心小学2022年度决算

  

第一部分  上高县新界中心小学单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  上高县新界中心小学单位概况

一、单位主要职责

()正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,实施九年义务教育

()维护学校的教学秩序,做好安全防范,保证学生的人身安全

()积极稳妥地推进教育改革,完成教学计划,不断提高教育质量

()坚持教书育人,开展多种形式的课外活动,促进学生德智体全面发展

()抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业

()完成其他教学教育任务。

二、单位基本情况

本单位设立1个内设机构,是上高县新界中心小学

本单位2022年年末实有人数55人,其中在职人员55  人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员12人;年末学生人数423人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员70     人。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:上高县新界埠镇中心小学 2022年度 金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,289.36

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

1,159.70

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

43.86

9

九、卫生健康支出

40

59.97

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

0.00

12

十二、农林水支出

43

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

25.83

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

0.00

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

1,289.36

本年支出合计

58

1,289.36

  使用非财政拨款结余

28

0.00

  结余分配                 

59

0.00

  年初结转和结余

29

0.00

  年末结转和结余                                

60

0.00

30

61

总计

31

1,289.36

总计

62

1,289.36

注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位:上高县新界埠镇中心小学   2022年度 金额单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,289.36

1,289.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1,159.70

1,159.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

1,159.70

1,159.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050201

  学前教育

2.49

2.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

1,154.12

1,154.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

3.09

3.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

43.86

43.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

42.38

42.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.68

37.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

4.70

4.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.48

1.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

1.48

1.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

59.97

59.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

59.97

59.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

41.09

41.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

17.78

17.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

1.10

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

25.83

25.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

25.83

25.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

25.83

25.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位:上高县新界埠镇中心小学 2022年度 金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,289.36

1,088.06

201.30

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1,159.70

958.40

201.30

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

1,159.70

958.40

201.30

0.00

0.00

0.00

2050201

  学前教育

2.49

2.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

1,154.12

952.82

201.30

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

3.09

3.09

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

43.86

43.86

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

42.38

42.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.68

37.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

4.70

4.70

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.48

1.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

1.48

1.48

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

59.97

59.97

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

59.97

59.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

41.09

41.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

17.78

17.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

1.10

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

25.83

25.83

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

25.83

25.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

25.83

25.83

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:上高县新界埠镇中心小学           2022年度       金额单位:万元

    

    

   

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,289.36

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

1,159.70

1,159.70

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

43.86

43.86

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

59.97

59.97

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

25.83

25.83

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

1,289.36

本年支出合计

59

1,289.36

1,289.36

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

0.00

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

1,289.36

总计

64

1,289.36

1,289.36

0.00

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:上高县新界埠镇中心小学            2022年度    金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,289.36

1,088.06

201.30

205

教育支出

1,159.70

958.40

201.30

20502

普通教育

1,159.70

958.40

201.30

2050201

  学前教育

2.49

2.49

0.00

2050202

  小学教育

1,154.12

952.82

201.30

2050299

  其他普通教育支出

3.09

3.09

0.00

208

社会保障和就业支出

43.86

43.86

0.00

20805

行政事业单位养老支出

42.38

42.38

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.68

37.68

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

4.70

4.70

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.48

1.48

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

1.48

1.48

0.00

210

卫生健康支出

59.97

59.97

0.00

21011

行政事业单位医疗

59.97

59.97

0.00

2101102

  事业单位医疗

41.09

41.09

0.00

2101103

  公务员医疗补助

17.78

17.78

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

1.10

1.10

0.00

221

住房保障支出

25.83

25.83

0.00

22102

住房改革支出

25.83

25.83

0.00

2210201

  住房公积金

25.83

25.83

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位:上高县新界埠镇中心小学   2022年度 金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

993.53

302

商品和服务支出

73.49

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

592.30

30201

  办公费

27.33

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

96.29

30202

  印刷费

18.40

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

143.91

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

39.31

30206

  电费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

4.70

30207

  邮电费

1.85

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

41.09

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴款

17.78

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

2.58

30211

  差旅费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

32.65

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

6.24

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

22.92

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

21.05

30215

  会议费

0.80

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

3.43

310111

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

15.48

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补贴

5.56

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

12.75

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

31204

  费用补贴

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30299

  其他商品和服务支出

2.69

31299

  其他对企业补助

0.00

399

其他支出

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39909

经常性赠与

0.00

39910

资本性赠与

0.00

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

1,014.57

公用支出合计

73.49

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位:上高县新界埠镇中心小学 2022年度 金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位:上高县新界埠镇中心小学 2022年度      金额单位:万元

   

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位:上高县新界埠镇中心小学 2022年度 金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

全年预算数

决算数

行次

1

2

3

一、“三公”经费支出

1

  1.因公出国(境)费

2

  2.公务用车购置及运行维护费

3

    1)公务用车购置费

4

    2)公务用车运行维护费

5

  3.公务接待费

6

    1)国内接待费

7

────

────

         其中:外事接待费

8

────

────

    2)国(境)外接待费

9

────

────

二、相关统计数

10

────

────

────

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

────

────

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

────

────

  3.公务用车购置数(辆)

13

────

────

  4.公务用车保有量(辆)

14

────

────

  5.国内公务接待批次(个)

15

────

────

    其中:外事接待批次(个)

16

────

────

  6.国内公务接待人次(人)

17

────

────

    其中:外事接待人次(人)

18

────

────

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

────

────

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

────

────

注:本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位:上高县新界埠镇中心小学            2022年度               单位:台、辆、套

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

  2.主要领导干部用车

3

  3.机要通信用车

4

  4.应急保障用车

5

  5.执法执勤用车

6

  6.特种专业技术用车

7

  7.离退休干部用车

8

  8.其他用车

9

二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

10

注:本表反映截止2022年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计1289.36万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年增加0万元,增长0 %;本年收入合计1289.36万元,较2021年减少379.35万元,下降22.7 %,主要原因是:一般公共预算财政拨款收入减少

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1289.36万元,占100 %;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0 %  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计1289.36万元,其中本年支出合计1289.36万元,较2021年减少379.35万元,下降22.7 %,主要原因是:教育支出减少;年末结转和结余0万元,较2021年增加0万元,增长0 %,主要原因是:年末结转和结余。

本年支出的具体构成为:基本支出1088.06万元,占84.4 %;项目支出201.3万元,占15.6 %;经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为589.23万元,决算数为1289.36万元,完成年初预算的218.8 %。其中:

(一)教育支出年初预算数为429.78万元,决算数为1159.7万元,完成年初预算的269.8%,主要原因是:学校项目支出增加

(二)社会保障和就业支出年初预算数为55.74万元,决算数为43.86万元,完成年初预算的78.7%,主要原因是:人员调出社会保障和就业支出减少

卫生健康支出年初预算数为66.16万元,决算数为59.97万元,完成年初预算的90.6%,主要原因是:人员调出卫生健康支出减少

住房保障支出年初预算数为37.55万元,决算数为25.83万元,完成年初预算的68.8,主要原因是:人员调出住房保障支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1088.06万元,其中:

(一)工资福利支出993.53万元,较2021年减少163.2  万元,下降14.1 %,主要原因是:2021年有补发之前年度的工资福利支出

(二)商品和服务支出73.49万元,较2021年减少5.67  万元,下降7.2 %,主要原因是:维修(护)费减少

(三)对个人和家庭补助支出21.05万元,较2021年减少50.65万元,下降70.6 %,主要原因是:退休金及抚恤金等由政府支出

(四)资本性支出0万元,较2021年增加0万元,增长0 %,主要原因是:资本性支出。

五、财政拨款三公经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款三公经费支出全年预算数  0万元,决算数为0  万元,完成全年预算100 %,决算数较2021年增加0万元,增长0%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数0万元,决算数为0万元,完成全年预算100 %,决算数较2021年增加0万元,增长0 %,主要原因是因公出国(境)支出。决算数较全年预算数一致的主要原因是:因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:全年安排因公出国(境)团组。

(二)公务接待费支出全年预算数0万元,决算数为0万元,完成全年预算100 %,决算数较2021年增加0万元,增长0 %,主要原因是公务接待费支出。决算数较全年预算数一致的主要原因是:公务接待费支出。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置全年预算数0万元,决算数为0万元,完成全年预算100 %,决算数较2021年增加0万元,增长0 %,主要原因是公务用车购置,全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数一致的主要原因是:公务用车购置;公务用车运行维护费支出全年预算数0万元,决算数为0万元,完成全年预算100 %,决算数较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是公务用车运行维护费支出,年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数一致的主要原因是:公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额2.33万元,其中:政府采购货物支出2.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.33万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额2.33万元,占授予中小企业合同金额的100 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %

八、国有资产占用情况说明

截止20221231日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是车辆。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2 个全面开展绩效自评,共涉及资金201.3万元,占项目支出总额的100 %    

(二)单位决算中项目绩效自评结果

2022年度《项目支出绩效自评表》(自选1个项目)进行公开。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称

2022年基础性绩效奖

主管部门

上高县教育体育局

实施单位

上高县新界埠镇中心小学

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

项目资金(万元)

年度资金总额

131.76

131.76

115.6009

10

87.74

7

其中:财政拨款

131.76

131.76

115.6009

-

87.74

7

其他资金

0

0

0

-

0

0

偏差原因及整改措施

人员调离

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按照《中共宜春市委组织部 宜春市财政局 宜春市监委 宜春市人力资源和社会保障局 宜春市审计局关于上高县规范公务员工资津贴补贴实施方案的意见》(宜财综[2022]1号)要求,2022年度绩效奖励

大部分完成

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标

实际完成值

分值

得分

执行率偏差原因分析及改进措施

绩效目标

产出指标

数量

绩效管理基础工作完成度(%)

>=90

90

30

30

质量

时效

成本

效益指标

经济效益

绩效信息公开完成度(%)

>=90

90

30

30

社会效益

生态效益

可持续影响

满意度

满意度

绩效评价的基本覆盖率(%)

>=90

90

30

30

总分

100

97


第四部分  名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。(以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准,可结合部门实际情况适当细化)

三公经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明(可参照如下格式进行说明):

三公经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

小学教育:反映用于保障机构正常运转开展日常工作的基本支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映中学实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出

事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

公务员医疗补助 :反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出 反映除上述项目以外其用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

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