目 录
第一部分 上高县泗溪中学概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 上高县泗溪中学2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款 “ 三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 上高县泗溪中学2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年 “ 三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上高县泗溪中学概况
一、部门主要职责
(一)正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,实施九年义务教育;
(二)维护学校的教学秩序,做好安全防范,保证学生的人身安全;
(三)积极稳妥地推进教育改革,完成教学计划,不断提高教育质量;
(四)坚持教书育人,开展多种形式的课外活动,促进学生德智体全面发展;
(五)抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业;
(六)完成其他教学教育任务。
二、机构设置及人员情况
2024年上高县泗溪中学共有预算单位 1 个,包括上高县泗溪中学。
编制人数小计78人,其中:全部补助 事业编制人数78人。实有人数 141人,其中:在职人数小计82人,全部补助事业在职人数82人,退休人数小计25人,临时工15人,聘用人员15人,遗属人数4人。在校学生数预算1126人。
第二部分 上高县泗溪中学2024年部门预算表
(详见附表)【36】2024年市县部门预算公开表(单位)_2024-04-25
第三部分 上高县泗溪中学2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年泗溪中学单位收入预算总额为 1752.43 万元,较上年预算安排 增加400.73万元,其中:财政拨款收入 1257.43 万元,较 上年预算安排增加 400.73万元;教育收费资金收入1502.35 万元,较上年预算安排增加 400.73万元;事业收入0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营 收入 375 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 附属 单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万 元;上级补助收入 0万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;其他收入120 万元,较上年预算安排增加0
万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较年预算安排增加 (减少) 0 万元;上年结转(结余) 0 万元,较上年预
算安排增加(减少) 0 万元。
(二)支出预算情况
2024年泗溪中学支出预算总额为 1752.43 万元,较上年预算安排
增加400.73万元;其中:
按支出项目类别划分:基本支出 1078.86 万元,较上年预算 安排增加 万元;其中:工资福利支出 1040.02 万元, 商品和服务支出 14.57 万元,对个人和家庭的补助 24.27 万元, 资本性支出 0 万元;项目支出 673.57 万元,较上年预算安排 增加 0 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品
和服务支出 673.57 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设) 万 元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元,其他支出0万元。
按支出功能科目划分:教育支出 1502.35 万 元,较上年预算安排增加 400.73 万元;社会保障和就业支出万115.54元,较上年预算安排增加21.99万元;卫生健康支出 54.68 万元,较上年预算安排增加 1.67 万元;住房保障支出79.85万元,较上年预算安排增加 14.94 万元;
按支出经济分类划分:工资福利支出 1040.02 万元,较上年 预算安排增加226.4 万元;商品和服务支出 9.28 万元, 较上年预算安排增加 5.29 万元;对个人和家庭的补 助 24.27万元,较上年预算安排增加9.91万元;债务利 息及费用支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0万 元;资本性支出(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增 加(减少) 0 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安 排增加(减少) 0 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元。
(三)财政拨款支出情况
2024年泗溪中学部门财政拨款支出预算总额 1257.43较上年预算安排增加 400.73 万元;
按支出功能科目划分:教育支出 1007.35 万
社会保障和就业支出 115.54 万元,卫生健康支出54.68万元,住房保障支出 79.85万元。
按支出项目类别划分:基本支出 1078.86 万元,较上年预算 安排增加 万元;其中:工资福利支出1040.02 万元, 商品和服务支出 14.57万元,对个人和家庭的补助24.27 万元, 资本性支出 0 万元。项目支出 178.57 万元,较上年预算安排 增加(减少) 0 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品 和服务支出 178.57 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务 利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设) 0 万 元,资本性支出 0 万元。
(四) 政府性基金
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五) 国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本部门无行政参公单位,无机关运行经费
(七)政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额 0 万元,其中: 政 府采购货物预算 0 万元, 政府采购工程预算 0 万元,
政府采购服务预算 0 万元。
(为 “ 0” 的内容也应保留,如 “政府采购工程预算 0 万元”)
(八)国有资产占有使用情况
截至2024年(上年)7月31日(各级财政编制部门预算基 础信息上报截止时间),部门共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆。
2024年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值200 万元以上大型设备具体为: 0 。
(为 “ 0”的内容也应保留,如 “部门共有车辆 0 辆”)
(九) 项目情况说明
本部门本年度未安排项目
二、2024年 “三公” 经费预算情况说明
2024年上高县泗溪中学无“三公”经费预算安排。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短
训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助
活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动
及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业
单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级
单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位
经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用
途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2023年(上年)全部结转和 结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余
资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级), 结合部门实际,参照《**年政府收支分类科目》的规范说明
进行解释。
三、相关专业名词
( 一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单 位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和 服务的各项资金,包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
( 二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公 出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城
市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件: