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上高县技工学校2023年度单位决算

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第一部分上高县技工学校概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 上高县技工学校概况

一、单位主要职责

上高县技工学校,原称“上高县职业技能公共实训中心”,是由江西省人力资源和社会保障厅和上高县人民政府共同投资兴建的职业技能公共实训基地,到2014年底,累计投资近3000万元。是“全省十大示范实训基地”之一。于2008年4月动工建设,2012年初投入使用。在2022年4月,顺应培养技工人才、大力发展技工院校的政策,由实训中心转型为技工院校。主要职责:

(一)面向毕业年度未就业的高校毕业生、城乡未继续升学的初高中毕业生等“两类”人员,提供职业技能培训和实训。

(二)适应市场和用人单位需求,对接组织开展“订单式”、“定向式”、“校企合作式”技能培训。

(三)在组织开展中、短期免费技能培训和实训的同时,积极拓展长期(学制)技术性、高人才培养,并为中、高级技能人才提供职业水平评价服务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立11内设机构分别是:行政办、后勤总务处、财务办、教务处、学工处、招生就业办、校长助理办、副校长办、校长办、书记办。

单位年末在职人员11人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员60人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位:上高县技工学校

2023年度

金额单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

175.37

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

773.46

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

926.99

9

九、卫生健康支出

40

9.26

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

12.57

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

948.83

本年支出合计

58

948.83

  使用非财政拨款结余

28

  结余分配                 

59

  年初结转和结余

29

  年末结转和结余                                

60

30

61

总计

31

948.83

总计

62

948.83

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位:上高县技工学校

2023年度

金额单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

948.83

175.37

773.46

208

社会保障和就业支出

926.99

153.53

773.46

20801

人力资源和社会保障管理事务

908.45

135.00

773.46

2080111

公共就业服务和职业技能鉴定机构

908.45

135.00

773.46

20805

行政事业单位养老支出

17.57

17.57

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.57

17.57

20899

其他社会保障和就业支出

0.96

0.96

2089999

其他社会保障和就业支出

0.96

0.96

210

卫生健康支出

9.26

9.26

21011

行政事业单位医疗

9.26

9.26

2101102

事业单位医疗

5.45

5.45

2101103

公务员医疗补助

3.64

3.64

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.17

0.17

221

住房保障支出

12.57

12.57

22102

住房改革支出

12.57

12.57

2210201

住房公积金

12.57

12.57

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:上高县技工学校

2023年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

948.83

167.04

781.79

208

社会保障和就业支出

926.99

145.20

781.79

20801

人力资源和社会保障管理事务

908.45

126.67

781.79

2080111

公共就业服务和职业技能鉴定机构

908.45

126.67

781.79

20805

行政事业单位养老支出

17.57

17.57

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.57

17.57

20899

其他社会保障和就业支出

0.96

0.96

2089999

其他社会保障和就业支出

0.96

0.96

210

卫生健康支出

9.26

9.26

21011

行政事业单位医疗

9.26

9.26

2101102

事业单位医疗

5.45

5.45

2101103

公务员医疗补助

3.64

3.64

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.17

0.17

221

住房保障支出

12.57

12.57

22102

住房改革支出

12.57

12.57

2210201

住房公积金

12.57

12.57

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:上高县技工学校

2023年度

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

175.37

一、一般公共服务支出

33

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

153.53

153.53

9

九、卫生健康支出

41

9.26

9.26

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

12.57

12.57

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

175.37

本年支出合计

59

175.37

175.37

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一、一般公共预算财政拨款

29

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

175.37

总计

64

175.37

175.37

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:上高县技工学校

2023年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

175.37

167.04

8.33

208

社会保障和就业支出

153.53

145.20

8.33

20801

人力资源和社会保障管理事务

135.00

126.67

8.33

2080111

公共就业服务和职业技能鉴定机构

135.00

126.67

8.33

20805

行政事业单位养老支出

17.57

17.57

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.57

17.57

20899

其他社会保障和就业支出

0.96

0.96

2089999

其他社会保障和就业支出

0.96

0.96

210

卫生健康支出

9.26

9.26

21011

行政事业单位医疗

9.26

9.26

2101102

事业单位医疗

5.45

5.45

2101103

公务员医疗补助

3.64

3.64

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.17

0.17

221

住房保障支出

12.57

12.57

22102

住房改革支出

12.57

12.57

2210201

住房公积金

12.57

12.57

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:上高县技工学校

2023年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

160.43

302

商品和服务支出

6.61

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

56.11

30201

  办公费

3.49

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

25.60

30202

  印刷费

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

7.92

30203

  咨询费

30703

  国内债务发行费用

30106

  伙食补助费

30204

  手续费

30704

  国外债务发行费用

30107

  绩效工资

30.42

30205

  水费

310

资本性支出

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

17.57

30206

  电费

31001

  房屋建筑物购建

30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

0.15

31002

  办公设备购置

30110

  职工基本医疗保险缴费

5.45

30208

  取暖费

0.21

31003

  专用设备购置

30111

  公务员医疗补助缴款

3.64

30209

  物业管理费

31005

  基础设施建设

30112

  其他社会保障缴费

0.96

30211

  差旅费

0.20

31006

  大型修缮

30113

  住房公积金

12.57

30212

  因公出国(境)费用

31007

  信息网络及软件购置更新

30114

  医疗费

0.17

30213

  维修(护)费

31008

  物资储备

30199

  其他工资福利支出

30214

  租赁费

31009

  土地补偿

303

对个人和家庭的补助

30215

  会议费

31010

  安置补助

30301

  离休费

30216

  培训费

310111

  地上附着物和青苗补偿

30302

  退休费

30217

  公务接待费

2.00

31012

  拆迁补偿

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31013

  公务用车购置

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31019

  其他交通工具购置

30305

  生活补贴

30225

  专用燃料费

31021

  文物和陈列品购置

30306

  救济费

30226

  劳务费

31022

  无形资产购置

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

31099

  其他资本性支出

30308

  助学金

30228

  工会经费

312

对企业补助

30309

  奖励金

30229

  福利费

0.56

31201

  资本金注入

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

31203

  政府投资基金股权投资

30311

  代缴社会保险费

30239

  其他交通费用

31204

  费用补贴

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

30240

  税金及附加费用

31205

  利息补贴

30299

  其他商品和服务支出

31299

  其他对企业补助

399

其他支出

39907

  国家赔偿费用支出

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

39909

经常性赠与

39910

资本性赠与

39999

  其他支出

人员经费合计

160.43

公用支出合计

6.61

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:上高县技工学校

2023年度

金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    2.当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:上高县技工学校

2023年度

金额单位:万元

   

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:上高县技工学校

2023年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

全年预算数

决算数

行次

1

2

3

一、“三公”经费支出

1

2.00

2.00

2.00

  1.因公出国(境)费

2

  2.公务用车购置及运行维护费

3

    1)公务用车购置费

4

    2)公务用车运行维护费

5

  3.公务接待费

6

2.00

2.00

2.00

    1)国内接待费

7

——

——

2.00

         其中:外事接待费

8

——

——

    2)国(境)外接待费

9

——

——

二、相关统计数

10

——

——

——

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

——

——

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

——

——

  3.公务用车购置数(辆)

13

——

——

  4.公务用车保有量(辆)

14

——

——

  5.国内公务接待批次(个)

15

——

——

15

    其中:外事接待批次(个)

16

——

——

  6.国内公务接待人次(人)

17

——

——

162

    其中:外事接待人次(人)

18

——

——

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

——

——

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

——

——

注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

   2.当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表

单位上高县技工学校

2023年度

单位:台、辆、套

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

0

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.主要负责人用车

3

0

  3.机要通信用车

4

0

  4.应急保障用车

5

0

  5.执法执勤用车

6

0

  6.特种专业技术用车

7

0

  7.离退休干部服务用车

8

0

  8.其他用车

9

0

二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)

10

0

注:1.本表反映截止2023年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。

    2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

第三部分2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

单位2023年度收入总计948.83万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计948.83万元,比上年增加740.87万元,增长356.27%主要原因2023年收入当中新增上级拨款项目使收入额大幅增长

本年收入的具体构成:财政拨款收入175.37万元,占18.48%;事业收入773.46万元,占81.52%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计948.83万元,其中本年支出合计948.83万元,比上年增加740.87万元,增长356.27%主要原因2023年当中新增上级拨款项目使支出额大幅增长;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因本单位未有结余分配、年末结转和结余资金需要结转。

本年支出的具体构成:基本支出167.04万元,占17.60%;项目支出781.79万元,占82.40%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数158.41万元,决算数175.37万元,完成年初预算的110.71%。其中:

)社会保障和就业支出(类)年初预算数139.40万元,决算数153.53万元,完成年初预算的110.14%。预决算差异主要原因:2023年预算在人员考核调整后,对人员工资、单位运转预算指标进行调整

)卫生健康支出(类)年初预算数9.28万元,决算数9.26万元,完成年初预算的99.81%。预决算差异主要原因:2023年预算在人员考核调整后,对人员卫生费预算指标进行调整

)住房保障支出(类)年初预算数9.72万元,决算数12.57万元,完成年初预算的129.33%。预决算差异主要原因:2023年预算在人员考核调整后,对人员公积金预算指标进行调整

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出167.04万元,其中:

(一)工资福利支出160.43万元,比上年减少6.03万元,下降3.62%,主要原因:勒紧财政预算支出,缩减人员工资福利支出。

(二)商品和服务支出6.61万元,比上年减少34.88万元,下降84.08%,主要原因:响应精细化办公,减少没必要预算支出

(三)对个人和家庭补助支出0.00万元,与上年持平,主要原因本单位无个人和家庭补助支出预算

(四)资本性支出0.00万元,与上年持平,主要原因本单位无资本性支出预算

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.00万元,决算数2.00万元,完成全年预算的100.00%决算数比上年增加0.38万元,增长23.18%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因本单位无因公出国(境)费预算。决算数与上年持平主要原因本单位今年与上年都无因公出国(境)费预算。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:本单位无因公出国(境)费预算

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,其中:

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因本单位无公务用车购置预算。决算数与上年持平,主要原因本单位今年与上年都无公务用车购置预算。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因本单位无公务用车可使用,无需公务用车运行维护费预算。决算数与上年持平,主要原因本单位今年与上年无公务用车可使用,无需公务用车运行维护费预算。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

(三)公务接待费全年预算数2.00万元,决算数2.00万元,完成全年预算的100.00%,主要原因本单位是所技工性质学校,为使学生技能学识不局限于课本之内,就此与多数企业校企合作洽谈学生实习事宜进行招待。决算数比上年增加0.38万元,增长23.18%,主要原因2022年疫情多变阻碍校企合作的进行,2023年逐渐恢复与企业联系。全年国内公务接待15批,累计接待162人次,主要是:校企合作接待

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元,决算数与上年持平,主要原因本单位不是行政单位,无机关运行经费

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额212.00万元,其中:政府采购货物支出90.00万元、政府采购工程支出122.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额212.00万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日,本单位共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1 个全面开展绩效自评,共涉及资金5.1万元,占项目支出总额的100%。其中,1 个项目评价结果为“优”0 个项目评价结果为“良”0 个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。     

(二)单位决算中项目绩效自评情况。

本单位非税项目支出绩效自评如下:

项目支出绩效自评表

2023年度)

项目名称

非税收入学生宿舍楼设施维护

主管部门

上高县人力资源和社会保障局

实施单位

上高县技工学校

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

0

5.1

4.929

10

96.65

7

政府预算资金

0

5.1

4.929377

96.65

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

学生宿舍楼设施换新完成

学生宿舍楼基本换新完成

绩效指标

一级指标

二级指标

  三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

社会成本指标

校园设施维护费

34000元

34000

20

20

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

维护宿舍楼数量

2栋

2

20

20

质量指标

宿舍楼维护后安全系数

≤86%

86

15

15

时效指标

宿舍楼维护时长

1年

1

5

5

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

校园建筑安全率

≤82%

82

30

30

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

总分

100

97

第四部分名词解释

一、收入科目

一)政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以外的各项收入。

三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

二、支出科目

(一)住房保障支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五)其他社会保障和就业支出:职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助费、生育保险费和大病统筹保险费等

(六)事业单位医疗支出:反映行政事业单位按人社局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的医疗保险支出。

三、相关专业名词

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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