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上高县劳动就业服务管理局2023年度单位决算

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第一部分上高县劳动就业服务管理局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 上高县劳动就业服务管理局概况

一、单位主要职责

(一)参与制定和完善就业再就业扶持政策,落实职业介绍补贴、职业培训补贴、社保补贴等政策,与财政部门按照专项资金管理的有关规定,共同加强就业再就业资金管理。

(二)负责全县就业培训、农村劳动力转移培训工作,指导下属职业培训机构开展技能培训和创业培训,统筹做好城镇下岗失业人员、复员转业退役军人、大中专毕业生、被征地农民和农村富余劳动力的就业和培训工作。

(三)负责全县创业担保贷款信用担保工作,为申请贷款自主创业人员、企业进行资格审核,项目考察、评估,提供担保及回收工作。

(四)负责全县人才资源总体规划,结构调整,宏观管理开发工作,开展人才交流、培训、人才招聘、择业推荐、人才信息收集发布工作。

(五)负责全县失业保险基金的扩面征收,缴费基数的申报与核定、欠费清缴、基金的管理和使用,以及失业人员的登记 、管理和服务工作。

(六)负责人力资源市场、派遣中心、再就业培训基地等就业服务实体的建设和管理。指导和组织各类职介机构开展求职登记、职业指导、职业介绍、培训申请、鉴定申报、劳务派遣和外派劳务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立7个内设机构,分别是:秘书股、财务股、市场就业股、培训股、失业保险股、流动人员管理股、创业金融服务股

本单位年末在职人员13人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人。

第二部分2023年度单位决算表

收入支出决算总表

                                                                                                 公开01表

部门(单位):上高县劳动就业服务管理局                  2023年度                                                    金额单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,853.46

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

9.51

八、社会保障和就业支出

39

2,339.65

9

九、卫生健康支出

40

9.71

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

1,501.87

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

11.74

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

3,862.97

本年支出合计

58

3,862.97

  使用非财政拨款结余

28

  结余分配                 

59

  年初结转和结余

29

  年末结转和结余                                

60

30

61

总计

31

3,862.97

总计

62

3,862.97

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

                                                                                                        公开02表

部门(单位):上高县劳动就业服务管理局                                2023年度                   金额单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,862.97

3,853.46

9.51

2089999

其他社会保障和就业支出

0.72

0.72

2080799

其他就业补助支出

263.10

263.10

2080701

就业创业服务补贴

1,895.86

1,895.86

2101102

事业单位医疗

7.34

7.34

2101103

公务员医疗补助

2.16

2.16

2080106

就业管理事务

5.60

5.60

2080109

社会保险经办机构

147.02

137.51

9.51

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.27

16.27

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.87

8.87

2080502

事业单位离退休

2.20

2.20

2130804

创业担保贷款贴息及奖补

1,501.87

1,501.87

2210201

住房公积金

11.74

11.74

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.21

0.21

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                    公开03表

部门(单位):上高县劳动就业服务管理局                                    2023年度                  金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,862.97

172.63

3,690.34

2080799

其他就业补助支出

263.10

263.10

2089999

其他社会保障和就业支出

0.72

0.72

2080701

就业创业服务补贴

1,895.86

1,895.86

2101102

事业单位医疗

7.34

7.34

2101103

公务员医疗补助

2.16

2.16

2080106

就业管理事务

5.60

0.60

5.00

2080109

社会保险经办机构

147.02

122.51

24.50

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.27

16.27

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.87

8.87

2080502

事业单位离退休

2.20

2.20

2210201

住房公积金

11.74

11.74

2130804

创业担保贷款贴息及奖补

1,501.87

1,501.87

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.21

0.21

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                       公开04表

部门(单位):上高县劳动就业服务管理局                                   2023年度                       金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3,853.46

一、一般公共服务支出

33

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

2,330.13

2,330.13

9

九、卫生健康支出

41

9.71

9.71

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

1,501.87

1,501.87

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

11.74

11.74

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

3,853.46

本年支出合计

59

3,853.46

3,853.46

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一、一般公共预算财政拨款

29

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

3,853.46

总计

64

3,853.46

3,853.46

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                         公开05表

部门(单位):上高县劳动就业服务管理局                                   2023年度                          金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3,853.46

172.63

3,680.83

2089999

其他社会保障和就业支出

0.72

0.72

2080799

其他就业补助支出

263.10

263.10

2080701

就业创业服务补贴

1,895.86

1,895.86

2101103

公务员医疗补助

2.16

2.16

2101102

事业单位医疗

7.34

7.34

2080106

就业管理事务

5.60

0.60

5.00

2080109

社会保险经办机构

137.51

122.51

14.99

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.87

8.87

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.27

16.27

2080502

事业单位离退休

2.20

2.20

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.21

0.21

2210201

住房公积金

11.74

11.74

2130804

创业担保贷款贴息及奖补

1,501.87

1,501.87

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                        公开06表

部门(单位):上高县劳动就业服务管理局                               2023年度                        金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

153.24

302

商品和服务支出

7.48

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

49.02

30201

  办公费

1.11

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

28.44

30202

  印刷费

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

3.82

30203

  咨询费

30703

  国内债务发行费用

30106

  伙食补助费

2.39

30204

  手续费

30704

  国外债务发行费用

30107

  绩效工资

29.18

30205

  水费

310

资本性支出

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

19.06

30206

  电费

31001

  房屋建筑物购建

30109

  职业年金缴费

1.61

30207

  邮电费

31002

  办公设备购置

30110

  职工基本医疗保险缴费

4.89

30208

  取暖费

31003

  专用设备购置

30111

  公务员医疗补助缴款

2.16

30209

  物业管理费

31005

  基础设施建设

30112

  其他社会保障缴费

0.72

30211

  差旅费

31006

  大型修缮

30113

  住房公积金

11.74

30212

  因公出国(境)费用

31007

  信息网络及软件购置更新

30114

  医疗费

0.21

30213

  维修(护)费

31008

  物资储备

30199

  其他工资福利支出

30214

  租赁费

31009

  土地补偿

303

对个人和家庭的补助

11.91

30215

  会议费

31010

  安置补助

30301

  离休费

30216

  培训费

310111

  地上附着物和青苗补偿

30302

  退休费

30217

  公务接待费

5.12

31012

  拆迁补偿

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31013

  公务用车购置

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31019

  其他交通工具购置

30305

  生活补贴

7.26

30225

  专用燃料费

31021

  文物和陈列品购置

30306

  救济费

30226

  劳务费

31022

  无形资产购置

30307

  医疗费补助

2.45

30227

  委托业务费

31099

  其他资本性支出

30308

  助学金

30228

  工会经费

312

对企业补助

30309

  奖励金

2.20

30229

  福利费

0.79

31201

  资本金注入

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

31203

  政府投资基金股权投资

30311

  代缴社会保险费

30239

  其他交通费用

31204

  费用补贴

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

30240

  税金及附加费用

31205

  利息补贴

30299

  其他商品和服务支出

0.45

31299

  其他对企业补助

399

其他支出

39907

  国家赔偿费用支出

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

39909

经常性赠与

39910

资本性赠与

39999

  其他支出

人员经费合计

165.15

公用支出合计

7.48

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                       公开07表

部门(单位):上高县劳动就业服务管理局                            2023年度                                金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    2.当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                    公开08表

部门(单位):上高县劳动就业服务管理局                             2023年度                                              金额单位:万元

   

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

   

财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                    公开09表

部门(单位):上高县劳动就业服务管理局                                     2023年度                                              金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

全年预算数

决算数

行次

1

2

3

一、“三公”经费支出

1

5.12

5.12

5.12

  1.因公出国(境)费

2

  2.公务用车购置及运行维护费

3

    1)公务用车购置费

4

    2)公务用车运行维护费

5

  3.公务接待费

6

5.12

5.12

5.12

    1)国内接待费

7

——

——

5.12

         其中:外事接待费

8

——

——

    2)国(境)外接待费

9

——

——

二、相关统计数

10

——

——

——

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

——

——

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

——

——

  3.公务用车购置数(辆)

13

——

——

  4.公务用车保有量(辆)

14

——

——

  5.国内公务接待批次(个)

15

——

——

40

    其中:外事接待批次(个)

16

——

——

  6.国内公务接待人次(人)

17

——

——

353

    其中:外事接待人次(人)

18

——

——

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

——

——

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

——

——

注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

   2.当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出

  

国有资产占用情况表

                                                                                                      公开10表

部门(单位):上高县劳动就业服务管理局                                         2023年度                                 金额单位:台、辆、套

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

  2.主要负责人用车

3

  3.机要通信用车

4

  4.应急保障用车

5

  5.执法执勤用车

6

  6.特种专业技术用车

7

  7.离退休干部服务用车

8

  8.其他用车

9

二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

10

注:1.本表反映截止2023年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。

    2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

第三部分2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计3862.97万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计3862.97万元,比上年增加3699.31万元,增长2260.34%,主要原因:本年收入加了两个专项资金收入

本年收入的具体构成:财政拨款收入3853.46万元,占99.75%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入9.51万元,占0.25%。  

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计3862.97万元,其中本年支出合计3862.97万元,比上年增加3699.31万元,增长2260.34%,主要原因:本年支出加了两个专项资金支出;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因:没有结余结转

本年支出的具体构成:基本支出172.63万元,占4.47%;项目支出3690.34万元,占95.53%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数1181.09万元,决算数3853.46万元,完成年初预算的326.26%。其中:

)社会保障和就业支出(类)年初预算数614.12万元,决算数2330.13万元,完成年初预算的379.43%。预决算差异主要原因:年初预算不包含就业补助资金中央下达部分

)卫生健康支出(类)年初预算数9.71万元,决算数9.71万元,完成年初预算的100.00%。

)农林水支出(类)年初预算数548.63万元,决算数1501.87万元,完成年初预算的273.75%。预决算差异主要原因:年初预算不包含普惠金融发展专项资金中央下达部分

)住房保障支出(类)年初预算数8.63万元,决算数11.74万元,完成年初预算的136.02%。预决算差异主要原因:人员新增,基数调整

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出172.63万元,其中:

(一)工资福利支出153.24万元,比上年增加0.02万元,增长0.01%,主要原因:人员变动和工资标准提高

(二)商品和服务支出7.48万元,比上年减少2.96万元,下降28.35%,主要原因:严格控制商品和服务支出,科目调整

(三)对个人和家庭补助支出11.91万元,比上年增加11.91万元,主要原因:2023年退休人员职业年金单位做实部分7.3万,退休人员人头经费2.2万,医疗费补助2.5万。

(四)资本性支出0.00万元,与上年持平,主要原因:本单位无此项支出

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.12万元,决算数5.12万元,完成全年预算的100.00%;决算数比上年减少0.16万元,下降3.00%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:本单位无此项支出。决算数与上年持平,主要原因:本单位无此项支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:本单位无此项支出。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,其中:

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:本单位无此项支出。决算数与上年持平,主要原因:本单位无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:本单位无此项支出。决算数与上年持平,主要原因:本单位无此项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

(三)公务接待费全年预算数5.12万元,决算数5.12万元,完成全年预算的100.00%,主要原因 严格按照预算执行,避免超出预算决算数比上年减少0.16万元,下降3.00%,主要原因:优化接待流程和减少不必要的接待活动,厉行节约。全年国内公务接待40批,累计接待353人次,主要是:开展交流学习工作

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元,决算数与上年持平,主要原因:本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行费支出

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额12.39万元,其中:政府采购货物支出12.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12.39万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额12.39万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日,本单位共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评,共涉及资金3659万元,占项目支出总额的99%。其中,2个项目评价结果为“优”,  0个项目评价结果为“良”,0 个项目评价结果为“中”, 0个项目评价结果为“差”。     

(二)单位决算中项目绩效自评情况。

本单位就业补助资金项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

2023年度)

项目名称

就业补助资金宜财社指【2023】2号

主管部门

上高县人力资源和社会保障局

实施单位

上高县就业创业服务中心

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

0

112

112

10

100

10

政府预算资金

0

112

112

100

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

强化政策扶持,加大实施力度。

全年任务完成

绩效指标

一级指标

二级指标

  三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

成本节约率

不超预算

基本达成目标

20

20

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

符合政策规定的毕业年度高校毕业生可享受求职创业补贴比例

≥95%

98

10

10

质量指标

任务完成率

≥95%

100

15

15

时效指标

资金支付及时率

≥98%

100

15

15

效益指标

经济效益指标

促进就业发展

有所促进

基本达成目标

10

10

社会效益指标

提高就业率

有所促进

基本达成目标

10

10

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

95%

99

10

10

总分

100

100

第四部分名词解释

一、收入科目

一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之处开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指单位取得的除上述一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、等以外的各项收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

机关事业单位基本养老保险费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度实际缴纳的基本养老保险支出。

住房公积金支出:反响行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他就业补助支出:反映除项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

三、相关专业名词

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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