上高县第六幼儿园2025年单位预算
目 录
第一部分 上高县第六幼儿园概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 上高县第六幼儿园2025年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款 “三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 上高县第六幼儿园2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
二、2025年 “三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上高县第六幼儿园概况
一、单位主要职责
(一)贯彻执行国家的法律法规、教育方针和政策,以及幼儿园的工作章程。
(二)实行保育与教育相结合的原则,为幼儿提供德、智、体、美、劳全面发展的教育,促进其身心和谐发展。
(三)坚持以师幼发展为根本,全面落实《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》精神,加强师德师能建设,提高保教质量,夯实爱岗敬业精神,提高师能培训力度。
(四)服务社会和家长,为社会发展和家长提供服务,指导家长正确进行家庭教育。
(五)确立“让教育像呼吸一样自然”的办园理念,以“一训三风”确立园所文化,打造“一家 一班 一乐园”体系,以“办有温度的幼儿园为孩子美好未来奠基”为宗旨,培养“健康活泼、善思、自信文明”幼儿,让幼儿自然自主自由自信成长。
二、机构设置及人员情况
上高县第六幼儿园内设处室 7 个,包括:(总务、办公室、保教、安全、保健、财务、工会)。
编制人数小计3人,其中:行政编制人数0人,全部补助 事业编制人数3人,部分补助事业编制人数0人。 实有人数 小计5人,其中:在职人数小计5人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数5人,部分补助事业在职人数0人。 离休人数小计0人,退休人数小计0人,遗属人数0人。
第二部分 上高县第六幼儿园2025年单位预算表
(详见附表)
第三部分 上高县第六幼儿园2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年上高县第六幼儿园收入预算总额为 249.73 万元,较上年预算安排增加59.24 万元,其中财政拨款收入 127.82 万元,较上年预算安排减少 11.25 万元;教育收费资金收入 0 万 元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;事业收入 0 万 元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万 元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元 ;其他收入 23.6 万元,较上年预算安排增加 3.3 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加 (减少) 0 万元;上年结转(结余) 98.31 万元,较上年预算安排增加 67.19 万元。
(二)支出预算情况
2025年上高县第六幼儿园支出预算总额为 249.73 万元,较上年预算安排增加 59.24 万元;其中:
按支出项目类别划分: 基本支出 23.42 万元, 较上年预算安排增加 0.75 万元;其中:工资福利支出 22.97 万元, 商品和服务支出 0.46 万元,对个人和家庭的补助 0 万元, 资本性支出 0 万元;项目支出 226.31 万元,较上年预算安排增加 58.49 万元;其中:工资福利支出 67.50 万元,商品和服务支出 158.81 万元, 对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设) 0 万元, 资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。
按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;国防支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 公共安全支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;教育支出 234.53 万元,较上年预算安排增加 55.11 万元;科学技术支出万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;文化旅游体育与传媒支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;社会保障和就业支出 9.08 万元,较上年预算安排增加 2.91 万元;卫生健康支出 1.62 万元,较上年预算安排增加 0.06 万元;节能环保支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;城乡社区支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;交通运输支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资源勘探工业信息等支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;商业服务业等支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 金融支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;自然资源海洋气象等支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;住房保障支出 4.51 万元,较上年预算安排增加 1.17 万元;粮油物资储备支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;灾害防治及应急管理支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出 90.47 万元,较上年预算安排增加 7.26 万元;商品和服务支出 159.26 万元, 较上年预算安排增加 51.98 万元;对个人和家庭的补助 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;债务利息及费用支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;资本性支出(基本建设 0 万元,较上年预算安排增加(减少 ) 0 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;对企业补助(基本建设 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加(减少 0 万元;对社会保险基金补助 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元。
(三)财政拨款支出情况
2025年上高县第六幼儿园财政拨款支出预算总额 127.82万元,较上年预算安排减少 11.25 万元;
按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 0 万元, 国防支出 0 万元,公共安全支出 0 万元,教育支出 112.62 万元,科学技术支出 0 万元,文化旅游体育与传媒支出 0 万元,社会保障和就业支出 9.08 万元,卫生健康支出 1.62 万 元,节能环保支出 0 万元,城乡社区支出 0 万元,农林水支出 0 万元,交通运输支出 0 万元,资源勘探工业信息 等支出 0 万元,商业服务业等支出 0 万元,金融支出 0 万元, 自然资源海洋气象等支出 0 万元,住房保障支出 4.51 万元,粮油物资储备支出 0 万元,灾害防治及应急管理支出 0 万元,其他支出 0 万元。
按支出项目类别划分: 基本支出 23.42 万元,较上年预算安排增加 0.75 万元;其中:工资福利支出 22.97 万元, 商品和服务支出 0.46 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 104.4 万元,较上年预算安排减少 12.00 万元;其中:工资福利支出 67.5 万元,商品和服务支出 36.9 万元, 对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设) 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。
(四)政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五) 国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本单位无行政参公单位,无机关运行经费。
(七)政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额 170.57 万元,其中: 政府采购货物预算 23.47 万元, 政府采购工程预算 147.1 万元,政府采购服务预算 0 万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2024年9月30日,单位共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆。
2025年本单位预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位200万元民上大型设备具体为: 0 。
(九)上高县第六幼儿园特殊成本项目情况说明
(1)项目概述:2025年特殊成本项目104.4万元。
(2)立项依据:政府非税收入是财政收入的重要组成部分,近年来对地方经济和社会发展起到了越来越重要的作用。项目实施后,解决了本单位非税收入征收成本经费不足的问题,促进了非税收入的征收,为非税收入的征收提供了保障,较好地促进了县域经济发展。
(3)实施主体:上高县第六幼儿园。
(4)实施方案:项目资金实行专账管理、分项核算的管理模式,做到专款专用,无挤占、挪用、串用的现象。
(5)实施周期:2025年1月1日至2025年12月31日,为期1年。
(6)年度预算安排:104.4万元。
项目支出绩效目标表
(2025年度)
项目名称 |
特殊成本 |
|||
主管部门及代码 |
111-上高县教育体育局 |
实施单位 |
上高县第六幼儿园 |
|
项目资金 |
年度资金总额 |
104.4 |
||
其中:财政拨款 |
104.4 |
|||
其他资金 |
0 |
|||
上年结转 |
0 |
|||
年度绩效目标 |
||||
目标1:保障教师工资的发放以及学校日常工作的开展 目标2:提升教学服务质量和办园条件,打造绿色优美安全校园。 |
||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
成本指标 |
生态成本指标 |
|
|
|
社会成本指标 |
|
|
||
经济成本指标 |
教师的工资 |
≥1.8万元 |
||
工会活动费 |
≥0.12万元 |
|||
养老保险费 |
≥0.26万元 |
|||
产出指标 |
数量指标 |
教师的人数 |
≥51人 |
|
工会会费人数 |
≥51人 |
|||
养老保险的人数 |
≥23人 |
|||
质量指标 |
提高教师队伍建设和教育教学质量 |
≥95% |
||
保证学校各项业务正常开展 |
≥90% |
|||
时效指标 |
教师工资发放及时性 |
≤15天 |
||
工会活动开展及时性 |
≥95% |
|||
资金到位及时率 |
≥90% |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
逐步提高学校的社会地位 |
≥90% |
|
经济效益指标 |
保障幼儿园各项活动顺利开展 |
≥90% |
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
幼儿及家长满意度 |
≥90% |
|
教职工满意度 |
≥90% |
二、2025年 “三公”经费预算情况说明
2025年上高县第六幼儿园为"三公"经费财政拨款安排 0.9 万元,其中:
因公出国(境)费 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是: 与上年安排保持一致 。
公务接待费 0.9 万元,比上年减 0.06 万元,主要原因是: 节约开支 。
公务用车运行维护费 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是: 与上年安排保持一致 。
公务用车购置 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是: 与上年安排保持一致 。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2024年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金 。
二、支出科目
(一)教育支出 :反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
(二)机关事业单位养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(三)其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
(四)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定离家离休人员待遇的医疗经费。
(五)公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
(六)财政对其他基本医疗保险基金的补助:反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。
(七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
学前教育:反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
收支预算总表
填报单位:[111051]上高县第六幼儿园 单位:万元
收 入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
127.82 |
教育支出 |
234.53 |
(一)一般公共预算收入 |
127.82 |
社会保障和就业支出 |
9.08 |
(二)政府性基金预算收入 |
|
卫生健康支出 |
1.62 |
(三)国有资本经营预算收入 |
|
住房保障支出 |
4.51 |
二、教育收费资金收入 |
|
|
|
三、事业收入 |
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
|
六、上级补助收入 |
|
|
|
七、其他收入 |
23.60 |
|
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本年收入合计 |
151.42 |
本年支出合计 |
249.73 |
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
九、上年结转(结余) |
98.31 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
249.73 |
支出总计 |
249.73 |
单位收入总表
填报单位:[111051]上高县第六幼儿园 单位:万元
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
249.73 |
98.31 |
127.82 |
127.82 |
|
|
|
|
|
|
|
23.60 |
|
205 |
教育支出 |
234.53 |
98.31 |
112.62 |
112.62 |
|
|
|
|
|
|
|
23.60 |
|
02 |
普通教育 |
234.53 |
98.31 |
112.62 |
112.62 |
|
|
|
|
|
|
|
23.60 |
|
2050201 |
学前教育 |
234.53 |
98.31 |
112.62 |
112.62 |
|
|
|
|
|
|
|
23.60 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.08 |
|
9.08 |
9.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
8.97 |
|
8.97 |
8.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.97 |
|
8.97 |
8.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.11 |
|
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.11 |
|
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1.62 |
|
1.62 |
1.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
1.62 |
|
1.62 |
1.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.08 |
|
1.08 |
1.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.48 |
|
0.48 |
0.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.06 |
|
0.06 |
0.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.51 |
|
4.51 |
4.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
4.51 |
|
4.51 |
4.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.51 |
|
4.51 |
4.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位支出总表
填报单位[111051]上高县第六幼儿园 单位:万元
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
249.73 |
23.42 |
226.31 |
205 |
教育支出 |
234.53 |
17.12 |
217.41 |
02 |
普通教育 |
234.53 |
17.12 |
217.41 |
2050201 |
学前教育 |
234.53 |
17.12 |
217.41 |
208 |
社会保障和就业支出 |
9.08 |
2.78 |
6.30 |
05 |
行政事业单位养老支出 |
8.97 |
2.67 |
6.30 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.97 |
2.67 |
6.30 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.11 |
0.11 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.11 |
0.11 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1.62 |
1.62 |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
1.62 |
1.62 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.08 |
1.08 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.48 |
0.48 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.06 |
0.06 |
|
221 |
住房保障支出 |
4.51 |
1.91 |
2.60 |
02 |
住房改革支出 |
4.51 |
1.91 |
2.60 |
2210201 |
住房公积金 |
4.51 |
1.91 |
2.60 |
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表
填报单位:[111051]上高县第六幼儿园 单位:万元
收 入 |
支出 |
|||||
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
一、财政拨款收入 |
127.82 |
一、本年支出 |
127.82 |
127.82 |
|
|
一般公共预算拨款收入 |
127.82 |
教育支出 |
112.62 |
112.62 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
9.08 |
9.08 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
卫生健康支出 |
1.62 |
1.62 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
4.51 |
4.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
127.82 |
支出总计 |
127.82 |
127.82 |
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算支出表
填报单位:[111051]上高县第六幼儿园 单位:万元
支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
127.82 |
23.42 |
104.40 |
205 |
教育支出 |
112.62 |
17.12 |
95.50 |
02 |
普通教育 |
112.62 |
17.12 |
95.50 |
2050201 |
学前教育 |
112.62 |
17.12 |
95.50 |
208 |
社会保障和就业支出 |
9.08 |
2.78 |
6.30 |
05 |
行政事业单位养老支出 |
8.97 |
2.67 |
6.30 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.97 |
2.67 |
6.30 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.11 |
0.11 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.11 |
0.11 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1.62 |
1.62 |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
1.62 |
1.62 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.08 |
1.08 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.48 |
0.48 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.06 |
0.06 |
|
221 |
住房保障支出 |
4.51 |
1.91 |
2.60 |
02 |
住房改革支出 |
4.51 |
1.91 |
2.60 |
2210201 |
住房公积金 |
4.51 |
1.91 |
2.60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表
填报单位:[111051]上高县第六幼儿园 单位:万元
支出经济分类科目 |
2025年基本支出 |
|||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
||||||||||
合计 |
|
23.42 |
22.97 |
0.46 |
||||||||||
301 |
工资福利支出 |
22.97 |
22.97 |
|
||||||||||
30101 |
基本工资 |
9.18 |
9.18 |
|
||||||||||
30103 |
奖金 |
0.77 |
0.77 |
|
||||||||||
30107 |
绩效工资 |
6.71 |
6.71 |
|
||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2.67 |
2.67 |
|
||||||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.08 |
1.08 |
|
||||||||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.48 |
0.48 |
|
||||||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.11 |
0.11 |
|
||||||||||
30113 |
住房公积金 |
1.91 |
1.91 |
|
||||||||||
30114 |
医疗费 |
0.06 |
0.06 |
|
||||||||||
302 |
商品和服务支出 |
0.46 |
|
0.46 |
||||||||||
30229 |
福利费 |
0.22 |
|
0.22 |
||||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.24 |
|
0.24 |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出 |
|
|
|
财政拨款“三公”经费支出表
填报单位[111051]上高县第六幼儿园 单位:万元
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||
小计 |
一般公务出国(境)费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
111051 |
上高县第六幼儿园 |
0.90 |
|
|
|
0.90 |
|
|
|
|
|
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支 |
政府性基金预算支出表
填报单位[111051]上高县第六幼儿园 单位:万元
支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支 |
国有资本经营预算支出表
填报单位:[111051]上高县第六幼儿园 单位:万元
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
附件: