江西省上高中学2025年单位预算
目 录
第一部分 江西省上高中学概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 江西省上高中学2025年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款 “三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 江西省上高中学2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
二、2025年 “三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江西省上高中学单位概况
一、单位主要职责
1.根据教学大纲采取有效的教学方法,向学生传授各学科的基本知识与理论,帮助学生系统掌握各学科的知识体系。
2.采用适当的教学手段与方法,给学生提供锻炼的机会与平台,培养学生的学习能力、思维能力、创新能力和动手能力。
3.根据不同的学科,在理论指导和实践训练结合的情况下教授相应的技能与技巧,帮助学生掌握一定的实践运用能力。
4.通过教育的方式,在教学全过程中培养学生正确的人生态度、价值观念和道德观念。
5.根据不同学科和年级提供一定的社会实践,帮助学生体验社会,运用所学知识,增强社会适应能力。
6.根据学生的兴趣爱好提供相关课程与活动,培养学生对于某一领域或事物的兴趣,为学生的个性发展保驾护航。
7.提供体育与运动训练,指导学生掌握一定的体育知识与运动技能,养成良好的运动习惯。
8.定期开展安全教育,培养学生的安全意识。
二、机构设置及人员情况
2025年江西省上高中学内设处室 12 个,包括:行政办公室、党建办公室、工会、政教处、教研处、教务处、电教处、校建处、后勤处、财务处、团委、安全处。
编制人数小计398人,其中:行政编制人数0人,全部补助 事业编制人数398人,部分补助事业编制人数0人。 实有人数 小计321人,其中:在职人数小计321人,行政在职人数0人,全 部补助事业在职人数321人,部分补助事业在职人数0人。 离休人数小计0人,退休人数小计104人,遗属人数8人。
第二部分 江西省上高中学2025年单位预算表
(详见附表)
第三部分 江西省上高中学2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年江西省上高中学单位收入预算总额为 6256.88 万元,较上年预算安排 增加(减少) 1698.13 万元,其中财政拨款收入 4660.66 万元,较上 年预算安排增加(减少) 13.51 万元;教育收费资金收入 0 万 元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;事业收入 0 万 元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;事业单位经营收 入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;附属单 位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万 元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其他收入 990 万元,较上年预算安排增加(减少)
0 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加 (减少) 0 万元;上年结转(结余) 597.22 万元,较上年预算安排增加(减少) 172.64 万元。
(二)支出预算情况
2025年江西省上高中学单位支出预算总额为 6256.88 万元,较上年预算安排增加(减少) 1698.13 万元; 其中:
按支出项目类别划分: 基本支出 4240.76 万元,较上年预算安排增加(减少) 345.15 万元;其中:工资福利支出 4104.56 万元, 商品和服务支出 50.28 万元,对个人和家庭的补助 85.92 万元, 资本性支出 0 万元;项目支出 2016.12 万元,较上年预算安排 增加(减少) 177.02 万元;其中:工资福利支出 1086.51 万元,商品和服务支出 482.46 万元,对个人和家庭的补助 0.32 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设) 0 万 元,资本性支出 446.83 万元,对企业补助 0 万元,其他支出0万元。
按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 0 万元,较 上年预算安排增加(减少) 0 万元;国防支出 0 万元,较 上年预算安排增加(减少) 0 万元;公共安全支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;教育支出 5156.59 万元,较上年预算安排增加(减少) 260.01 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;文化旅游体育与传媒支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;社会保障和就业支出 491.22 万元,较上年预算安排增加(减少) 22.47 万元;卫生健康支出 271.07 万元,较上年预算安排增加(减少) 9.87 万元;节能环保支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;城乡社区支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;交通运输支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;资源勘探工业信息等支出 0 万元,较上年预算安排 增加(减少) 0 万元;商业服务业等支出 0 万元,较上年 预算安排增加(减少) 0 万元;金融支出 0 万元,较上年 预算安排增加(减少) 0 万元;自然资源海洋气象等支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;住房保障支出 338 万元,较上年预算安排增加(减少) 59.54 万元;粮油物资储备支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;灾 害防治及应急管理支出 0 万元,较上年预算安排增加(减 少) 0 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出 5191.07 万元,较上年 预算安排增加(减少) 199.54 万元;商品和服务支出 532.74 万元,较上年预算安排增加(减少) 140.74 万元;对个人和家庭的补 助 86.24 万元,较上年预算安排增加(减少) 61.58 万元;债务利 息及费用支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;资本性支出(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;资本性支出 446.83 万元,较上年预算安 排增加(减少) 446.83 万元;对企业补助(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;对社会保险基金补助 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元。
(三)财政拨款支出情况
2025年江西省上高中学单位财政拨款支出预算总额 4660.66 万元,较上年预算安排增加(减少) 13.51 万;
按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 0 万元, 国防支出 0 万元,公共安全支出 0 万元,教育支出 3560.36 万元,科学技术支出 0 万元,文化旅游体育与传媒支出 0 万元,社会保障和就业支出 491.22 万元,卫生健康支出 271.07 万 元,节能环保支出 0 万元,城乡社区支出 0 万元,农林水支出 0 万元,交通运输支出 0 万元,资源勘探工业信息等支出 0 万元,商业服务业等支0 万元,金融支出 0 万元, 自然资源海洋气象等支出 0 万元,住房保障支出 338 万元,粮油物资储备支出 0 万元,灾害防治及应急管理支出 0 万元,其他支出 0 万元。
按支出项目类别划分: 基本支出 4240.76 万元,较上年预算安排增加(减少) 348.04 万元;其中:工资福利支出 41924.91 万元, 商品和服务支出 50.28 万元,对个人和家庭的补助 65.57 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 419.9 万元,较上年预算安排增加(减少) 361.55 万元;其中:工资福利支出 266.48 万元,商品和服务支出 153.42 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设) 0 万 元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元,其他支出0万元。
(四)政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
(五) 国有资本经营情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本单位非行政参公单位,无机关运行经费。
(七)政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额 0.03 万元,其中: 政府采购货物预算 0.03 万元, 政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2024年(上年)9月 30日(各级财政编制部门预算基 础信息上报截止时间), 单位共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆。
2025年单位预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值200万以上大型设备具体为: 无 。
(九)项目情况说明
本单位本年度未安排项目
二、2025年 “三公”经费预算情况说明
2025年江西省上高中学为"三公"经费财政拨款安排 0 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年相比无增减,主要原因是: 与上年安排保持一致,本单位无因公出国(境)。
公务接待费 0 万元,比上年增(减) 10 万元,主要原因是: 未做三公经费预算 。
公务用车运行维护费 0 万元,与上年相比无增减,主要原因是: 与上年安排保持一致,本单位无公务用车 。
公务用车购置 0 万元,与上年相比无增减,主要原因是: 与上年安排保持一致,本单位无公务用车 。
第四部分 名词解释
一、收入科目
( 一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
( 二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2024年(上年)全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级), 结合部门实际,参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
( 一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单 位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和 服务的各项资金,包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
( 二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
收支预算总表
填报单位:[111003]江西省上高中学 单位:万元
收 入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
4,660.66 |
教育支出 |
5,156.59 |
(一)一般公共预算收入 |
4,660.66 |
社会保障和就业支出 |
491.22 |
(二)政府性基金预算收入 |
|
卫生健康支出 |
271.07 |
(三)国有资本经营预算收入 |
|
住房保障支出 |
338.00 |
二、教育收费资金收入 |
|
|
|
三、事业收入 |
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
|
六、上级补助收入 |
|
|
|
七、其他收入 |
999.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
5,659.66 |
本年支出合计 |
6,256.88 |
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
九、上年结转(结余) |
597.22 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
6,256.88 |
支出总计 |
6,256.88 |
单位收入总表
填报单位[111003]江西省上高中学 单位:万元
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
6,256.88 |
597.22 |
4,660.66 |
4,660.66 |
|
|
|
|
|
|
|
999.00 |
|
205 |
教育支出 |
5,156.59 |
597.22 |
3,560.36 |
3,560.36 |
|
|
|
|
|
|
|
999.00 |
|
02 |
普通教育 |
4,921.84 |
362.47 |
3,560.36 |
3,560.36 |
|
|
|
|
|
|
|
999.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
4,235.78 |
2.90 |
3,233.88 |
3,233.88 |
|
|
|
|
|
|
|
999.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
686.06 |
359.58 |
326.48 |
326.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09 |
教育费附加安排的支出 |
234.75 |
234.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
234.75 |
234.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
491.22 |
|
491.22 |
491.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
473.80 |
|
473.80 |
473.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
473.80 |
|
473.80 |
473.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
17.42 |
|
17.42 |
17.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
17.42 |
|
17.42 |
17.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
271.07 |
|
271.07 |
271.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
271.07 |
|
271.07 |
271.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
169.21 |
|
169.21 |
169.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
95.00 |
|
95.00 |
95.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.87 |
|
6.87 |
6.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
338.00 |
|
338.00 |
338.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
338.00 |
|
338.00 |
338.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
338.00 |
|
338.00 |
338.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位支出总表
填报单位[111003]江西省上高中学 单位:万元
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
6,256.88 |
4,240.76 |
2,016.12 |
205 |
教育支出 |
5,156.59 |
3,140.47 |
2,016.12 |
02 |
普通教育 |
4,921.84 |
3,140.47 |
1,781.37 |
2050203 |
初中教育 |
4,235.78 |
3,140.47 |
1,095.31 |
2050204 |
高中教育 |
686.06 |
|
686.06 |
09 |
教育费附加安排的支出 |
234.75 |
|
234.75 |
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
234.75 |
|
234.75 |
208 |
社会保障和就业支出 |
491.22 |
491.22 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
473.80 |
473.80 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
473.80 |
473.80 |
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
17.42 |
17.42 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
17.42 |
17.42 |
|
210 |
卫生健康支出 |
271.07 |
271.07 |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
271.07 |
271.07 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
169.21 |
169.21 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
95.00 |
95.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.87 |
6.87 |
|
221 |
住房保障支出 |
338.00 |
338.00 |
|
02 |
住房改革支出 |
338.00 |
338.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
338.00 |
338.00 |
|
财政拨款收支总表
[111003]江西省上高中学 单位:万元
收 入 |
支出 |
|||||
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
一、财政拨款收入 |
4,660.66 |
一、本年支出 |
4,660.66 |
4,660.66 |
|
|
一般公共预算拨款收入 |
4,660.66 |
教育支出 |
3,560.36 |
3,560.36 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
491.22 |
491.22 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
卫生健康支出 |
271.07 |
271.07 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
338.00 |
338.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
4,660.66 |
支出总计 |
4,660.66 |
4,660.66 |
|
|
一般公共预算支出表
[111003]江西省上高中学 单位:万元
支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
4,660.66 |
4,240.76 |
419.90 |
205 |
教育支出 |
3,560.36 |
3,140.47 |
419.90 |
02 |
普通教育 |
3,560.36 |
3,140.47 |
419.90 |
2050203 |
初中教育 |
3,233.88 |
3,140.47 |
93.42 |
2050204 |
高中教育 |
326.48 |
|
326.48 |
208 |
社会保障和就业支出 |
491.22 |
491.22 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
473.80 |
473.80 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
473.80 |
473.80 |
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
17.42 |
17.42 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
17.42 |
17.42 |
|
210 |
卫生健康支出 |
271.07 |
271.07 |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
271.07 |
271.07 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
169.21 |
169.21 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
95.00 |
95.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.87 |
6.87 |
|
221 |
住房保障支出 |
338.00 |
338.00 |
|
02 |
住房改革支出 |
338.00 |
338.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
338.00 |
338.00 |
|
一般公共预算基本支出表
[111003]江西省上高中学 单位:万元
支出经济分类科目 |
2025年基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
4,240.76 |
4,190.48 |
50.28 |
301 |
工资福利支出 |
4,104.56 |
4,104.56 |
|
30101 |
基本工资 |
1,734.65 |
1,734.65 |
|
30102 |
津贴补贴 |
9.02 |
9.02 |
|
30103 |
奖金 |
198.91 |
198.91 |
|
30107 |
绩效工资 |
1,082.03 |
1,082.03 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
473.80 |
473.80 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
169.21 |
169.21 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
74.65 |
74.65 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
17.42 |
17.42 |
|
30113 |
住房公积金 |
338.00 |
338.00 |
|
30114 |
医疗费 |
6.87 |
6.87 |
|
302 |
商品和服务支出 |
50.28 |
|
50.28 |
30201 |
办公费 |
1.58 |
|
1.58 |
30229 |
福利费 |
22.54 |
|
22.54 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
26.16 |
|
26.16 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
85.92 |
85.92 |
|
30304 |
抚恤金 |
6.17 |
6.17 |
|
30307 |
医疗费补助 |
20.35 |
20.35 |
|
30309 |
奖励金 |
59.40 |
59.40 |
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出
财政拨款“三公”经费支出表
填报单位[111003]江西省上高中学 单位:万元
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||
小计 |
一般公务出国(境)费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支
政府性基金预算支出表
填报单位:[111003]江西省上高中学 单位:万元
支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支
国有资本经营预算支出表
填报单位:[111003]江西省上高中学 单位:万元
支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
附件: